Совет
директоров ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» на заседании
19 января 2012 года подвел итоги деятельности
Компании за 2011 год, утвердил бизнес-план
и принял за основу инвестиционную
программу на 2012 год.
Прогноз
основных показателей деятельности
компании за 2011 год представлен в таблице:
Показатель
|
Ед. измерения
|
31.12.2010
|
31.12.2011
ожид.
|
∆ в %
2011/2010
|
Полезный отпуск электроэнергии
|
млн. кВтч
|
29 095
|
29 094
|
0,00%
|
Потери электроэнергии
|
%
|
10,71%
|
10,56%
|
-0,15 п.п.
|
Присоединенная мощность
|
кВт
|
645 279
|
319 594
|
-50,47%
|
Выручка от реализации продукции, в
том числе:
|
млн. руб.
|
34 201
|
37 165
|
8,67%
|
- от услуг по передаче электроэнергии
|
млн. руб.
|
23 873
|
28 711
|
20,27%
|
- от услуг по технологическому
присоединению
|
млн. руб.
|
10 164
|
8 283
|
-18,50%
|
- от прочей промышленной деятельности
|
млн. руб.
|
164
|
170
|
3,88%
|
Валовая прибыль
|
млн. руб.
|
6 713
|
5 212
|
-22,36%
|
Прибыль до налогообложения
|
млн. руб.
|
5 282
|
2 055
|
-61,11%
|
Чистая прибыль
|
млн. руб.
|
3 806
|
1 000
|
-73,72%
|
Справочно:
|
|
|
|
|
ROE
|
%
|
7,80%
|
1,83%
|
-
|
EBITDA
|
млн. руб.
|
10 356
|
8 294
|
-19,91%
|
EBITDA margin
|
%
|
30,28%
|
22,32%
|
-
|
Чистый долг*/EBITDA
|
-
|
1,39
|
2,44
|
-
|
Инвестиционная программа (освоение)
|
млн. руб.
|
15 813
|
14 993
|
-5,18%
|
*Величина
чистого долга рассчитана как сумма
кредитов и займов (с учетом задолженности
по %%) за вычетом денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений
Перерегулирование
котловых тарифов на передачу электрической
энергии, проведённое регуляторами
субъектов с 01.05.2011 года в соответствии
с требованиями Постановления Правительства
РФ № 1172 от 29.12.2010 г., привело к снижению
основных ожидаемых финансовых показателей
деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2011 год
по отношению к 2010 году.
По
итогам 2011 года ожидается снижение
валовой прибыли относительно аналогичного
показателя за 2010 год на -22,4% до уровня 5
212 млн.руб.
Показатель
EBITDA по итогам 2011 года ожидается на уровне
8 294 млн. руб., что ниже аналогичного
показателя за 2010 год на -19,9%.
Прогнозная
чистая прибыль по итогам 2011 года составит
1 000 млн. руб., что ниже аналогичного
показателя за 2010 год на -73,7%.
Инвестиционную
программу в 2011 году Компания выполнила
в полном объёме в соответствии со
скорректированной программой: капитальные
вложения составили 14 993 млн. руб.
Основные
показатели деятельности компании в
соответствии с утвержденным бизнес-планом
на 2012 год:
Показатель
|
Ед. измерения
|
31.12.2010
|
31.12.2011
ожид.
|
∆ в %
2011/2010
|
Полезный отпуск электроэнергии
|
млн. кВтч
|
29 094
|
30 060
|
3,32%
|
Потери электроэнергии
|
%
|
10,56%
|
10,29%
|
-0,27 п.п.
|
Присоединенная мощность
|
кВт
|
319 594
|
369 659
|
15,67%
|
Выручка от реализации продукции, в
том числе:
|
млн. руб.
|
37 165
|
38 409
|
3,35%
|
- от услуг по передаче электроэнергии
|
млн. руб.
|
28 711
|
30 318
|
5,60%
|
- от услуг по технологическому
присоединению
|
млн. руб.
|
8 283
|
7 928
|
-4,29%
|
- от прочей промышленной деятельности
|
млн. руб.
|
170
|
163
|
-4,20%
|
Валовая прибыль
|
млн. руб.
|
5 212
|
4 397
|
-15,63%
|
Прибыль до налогообложения
|
млн. руб.
|
2 055
|
2 271
|
10,52%
|
Чистая прибыль
|
млн. руб.
|
1 000
|
1 350
|
35,04%
|
Справочно:
|
|
|
|
|
ROE
|
%
|
1,83%
|
2,53%
|
-
|
EBITDA
|
млн. руб.
|
8 294
|
9 659
|
16,46%
|
EBITDA margin
|
%
|
22,32%
|
25,15%
|
-
|
Чистый долг*/EBITDA
|
-
|
2,44
|
2,82
|
-
|
Инвестиционная программа (освоение)
|
млн. руб.
|
14 993
|
13 316
|
-11,18%
|
*Величина
чистого долга рассчитана как сумма
кредитов и займов (с учетом задолженности
по %%) за вычетом денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений
Бизнес-план
ОАО «Ленэнерго» на 2012-2016 годы сформирован
на основании прогнозных тарифных моделей
с применением метода доходности
инвестированного капитала (RAB),
сформированных в соответствии со
сценарными условиями прироста уровней
тарифов на передачу электроэнергии и
федеральных факторов, разработанных
Минэкономразвития России и ФСТ России.
В
соответствии с планами Компании величина
полезного отпуска электроэнергии в
2012 году составит 30 060 млн. кВтч, что выше
ожидаемого в 2011 году полезного отпуска
электроэнергии на 966 млн. кВтч или 3,3 %.
Величина потерь электроэнергии в 2012
году ожидается на уровне 10,29%, что ниже
аналогичного показателя, ожидаемого
за 2011 год, на 0,27 п.п. Снижение потерь
электроэнергии относительно ожидаемой
в 2011 году величины запланировано с
учетом реализации «Программы
энергосбережения и энергетической
эффективности», разработанной на период
2012 – 2016 гг.
Объём
выручки по итогам деятельности Компании
за 2012 год в соответствии с бизнес-планом
составит 38 409 млн. руб., что на 3,35% выше
уровня выручки, ожидаемой в 2011 году. При
этом плановый объём выручки от услуг
по передаче за 2012 год составляет 30 318
млн. руб., что на 1 607 млн. руб. или на 5,6%
выше уровня выручки, ожидаемой в 2011
году. Планируемая выручка от оказания
услуг по технологическому присоединению
по итогам 2012 г. относительно ожидаемой
выручки по итогам 2011 года снижается на
-4,3% до 7 928 млн. руб., что обусловлено
завершением в 2011 году исполнения
обязательств по технологическому
присоединению перед наиболее крупным
заявителем - ООО "Газпроминвестзапад".
Плановое
значение показателя EBITDA, индикатора
способности Компании генерировать
денежные средства без привлечения
заимствований и без учета уплаты налогов,
по итогам 2012 года прогнозируется на
уровне 9 659 млн. руб., что выше ожидаемого
значения данного показателя по итогам
2011 года на 16,5%. Рост показателя EBITDA
сопровождается увеличением его
составляющих: чистой прибыли, начисленной
амортизации и суммы процентов к уплате.
Планируемая
чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» в 2012
году составит 1 350 млн. руб. и возрастет
относительно ожидаемого значения 2011
года на 350 млн. руб. или на 35,0%. Рост чистой
прибыли обусловлен прогнозируемым
снижением отрицательного сальдо прочих
доходов и расходов.
Объём
чистого долга Общества на конец 2012 года
запланирован на уровне 27 272 млн. руб.,
что на 35,0% выше ожидаемого значения на
конец 2011 года. Привлекаемые в 2012 году
кредитные средства планируется
использовать для финансирования
строительства объектов, связанных с
исполнением обязательств по технологическому
присоединению.
Объем
капитальных вложений в соответствии с
проектом инвестиционной программы на
2012 год составит 13 316 млн. руб., что на 1
677 млн. руб. или на 11,2 % ниже ожидаемого
в 2011 году уровня (14 993 млн. руб.). Снижение
объемов инвестиционной программы в
2012 году по сравнению с ожидаемым объёмом
2011 года связано с уменьшением источников
финансирования в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития РФ.
Среди
основных приоритетных задач на 2012 год
Совет директоров ОАО «Ленэнерго» выделил
следующие:
-
обеспечение надежности и безопасности
функционирования электросетевого
комплекса, повышение качества
предоставляемых услуг
-
повышение операционной и инвестиционной
эффективности
-
инновационное развитие и реализация
мероприятий в рамках программы повышения
энергоэффективности
-
расширение и контроль рынка электросетевых
услуг
-
повышение инвестиционной привлекательности
и рыночной капитализации
Важное
замечание:
Настоящее
сообщение не является офертой либо
приглашением делать оферты в отношении
приобретения или подписки на ценные
бумаги ОАО Ленэнерго. Ни всё сообщение,
ни какая-либо его часть, ни факт его
представления или распространения не
являются основанием для заключения
какого-либо договора или принятия
инвестиционного решения.
В
данном сообщении могут быть приведены
прогнозные заявления. Прогнозные
заявления не основываются на фактических
обстоятельствах и включают в себя
заявления в отношении намерений, мнений
или текущих ожиданий Ленэнерго в
отношении результатов своей деятельности,
финансового положения, ликвидности,
перспектив роста, стратегии и отрасли
промышленности, в которой работает
Ленэнерго.
|